|
Faktúra |
DF020FP0052
|
Výkon zodpovednej osoby
|
504,00 |
s DPH |
|
ZO/2019Z13679
|
01.06.2020 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
Faktúra |
DF023FP0096
|
Výkon zodpovednej osoby
|
504,00 |
s DPH |
|
ZO/2019Z13679
|
01.06.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2024 |
|
Faktúra |
DF021FP0087
|
Výkon zodpovednej osoby
|
504,00 |
s DPH |
|
ZO/2019Z13679
|
01.06.2021 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2021 |
|
Faktúra |
DF019FP0069
|
Výkon zodpovednej osoby
|
504,00 |
s DPH |
|
ZO/2019Z13679
|
14.06.2019 |
|
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2019 |
|
Faktúra |
DF024FP0046
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
14.03.2024 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
Faktúra |
DF019FP0031
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
15.03.2019 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
24.06.2019 |
|
Faktúra |
DF022FP0045
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
24.03.2022 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
DF021FP0036
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
14.03.2021 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
Faktúra |
DF023FP0047
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
16.03.2023 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
Faktúra |
DF020FP0030
|
Služby - výkon zdravotného dohľadu
|
468,00 |
s DPH |
|
ZD1220190312037001
|
16.03.2020 |
|
|
MG PZS s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
Faktúra |
DF023FP0025
|
Virtuálna knižnica Škôlkar
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
02.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
Faktúra |
DF022FP0019
|
Virtuálna knižnica Škôlkar
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
11.02.2022 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
DF024FP0019
|
Virtuálna knižnica Škôlkar
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
30.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
|
Faktúra |
DF021FP0023
|
Virtuálna knižnica Škôlkar
|
9,00 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
10.02.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
Faktúra |
DF021FP0013
|
Virtuálna knižnica 2021
|
119,52 |
s DPH |
|
VK09/09/343
|
31.01.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
|
Faktúra |
DF019FP0025
|
Škôlkar KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09343
|
15.02.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
DF020FP0017
|
Škôlkar KOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/09/09343
|
10.02.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
|
Faktúra |
DF019FP0171
|
Virtuálna knižnica 2020
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/343
|
27.12.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
Faktúra |
DF019FP0019
|
Virtuálna knižnica r. 2019
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/09/09/343
|
25.01.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2019 |
|
Faktúra |
DF020FP0068
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
SK715
|
U1858/2014
|
18.06.2020 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |